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国有企业内部控制与风险预警机制研究 收藏
简 介:本书综合运用规范研究、现场调研、专家咨询、案例分析、实证分析等方法,基于国有企业的性质和特征,利用企业内部控制和风险预警机制的一般理论,构建适合中国国有企业实际的内部控制和风险预警机制理论框架,以期指导和促进国有企业内部控制和风险预警机制实务水平的提升,进一步提升国有企业管理水平,增强其发展动力和可持续性。
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国有企业内部控制与风险预警机制研究 收藏
简 介:本书综合运用规范研究、现场调研、专家咨询、案例分析、实证分析等方法,基于国有企业的性质和特征,利用企业内部控制和风险预警机制的一般理论,构建适合中国国有企业实际的内部控制和风险预警机制理论框架,以期指导和促进国有企业内部控制和风险预警机制实务水平的提升,进一步提升国有企业管理水平,增强其发展动力和可持续性。
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国有企业内部控制有效性研究:基于国有控股上市公司的分析 收藏
关键词:
简 介:我国自2008年财政部等五部委颁布《企业内部控制基本规范》以来,绝大部分企业特别是上市公司和国有企业掀起了内部控制建设和完善的新高潮。上市公司和大中型国有企业十分重视内部控制建设、自我评价和外部审计,以此为契机,建立健全了内部控制实施机制,促进内部控制的持续改进和持续有效。国有控股上市公司还披露了内部控制自我评价报告和审计报告。我国目前国有企业内部控制有效性如何?主要缺陷在哪些方面?需要从哪些方面完善内部控制?由于无法获得非上市的国有企业相关信息,我们在本章中以国有控股上市公司为例,通过分析其披露的内部控制相关信息来回答这些问题。
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关键词:
简 介:我国自2008年财政部等五部委颁布《企业内部控制基本规范》以来,所有企业特别是上市公司和国有企业掀起了内部控制建设和完善的新高潮。上市公司和大中型国有企业十分重视内部控制建设、自我评价和外部审计,以此建立健全了内部控制实施机制,促进内部控制的持续改进和持续有效。企业应当从哪些方面来建立健全和评价内部控制?从哪些方面来促进内部控制的有效实施?如何从其他成功企业内部控制建设中吸取经验以促进内部控制有效性?为此,我们选择了驰宏锌锗内部控制案例进行分析。
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国有企业风险预警机制构建研究 收藏
关键词:
简 介:企业内部控制与风险管理融为一体,内部控制是将风险控制在可接受范围,以实现企业预期战略目标和经营目标的主要手段和过程;风险管理是内部控制应当实现的目标,并贯穿于内部控制全过程。风险预警机制是风险管理的核心部分,也是内部控制五大机制之一。本章将在理论分析的基础上,结合国有企业特征,构建国有企业风险预警机制,并对其组成部分进行阐述。
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国有企业内部控制框架构建研究 收藏
关键词:
简 介:根据第二章得出的构建国有企业内部控制框架的基本思路,结合第三章对我国国有企业特征的分析,本章试图构建国有企业内部控制的基本框架,并对框架中的要素进行阐述。
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影响国有企业内部控制的特殊因素分析 收藏
关键词:
简 介:要研究国有企业内部控制及其风险预警机制,我们就有必要了解我国国有企业发展的现状、法律环境、未来发展趋势等,以便使其内部控制与风险预警机制框架符合现实情况,既具有理论高度,又结合实际情况,具有针对性和实用性。为此,我们在分析这些问题的基础上,研究国有企业与非国有企业的不同特征,并分析这些特征对国有企业内部控制框架的影响。
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